<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<table>
<row>
<CisloVCrz>19/2025</CisloVCrz>
<Predmet>TK , EK autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Dekra Slovensko s.r.o. STK, Ko&#353;ice, Pan&#243;nska cesta 47, Ba, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu na plot</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: SP production s.r.o., Rastislavova 88, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 50104799</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>220,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>21/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup stojanov&#233;ho ventil&#225;tora s parou a dia&#318;kov&#253;m ovl&#225;da&#269;om 75 W - 40 cm</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CB elektro s.r.o., Kriv&#225; 25, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36584222</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava stolov&#233;ho pc - ACER - TC 1760, 2x</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nsk&#233; n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tane&#269;nej obuvi: d&#225;mske :7 p&#225;rov, p&#225;nske: 2 p&#225;ry</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Dance Master SK s.r.o., Ju&#382;n&#225; trieda 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 55699928</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1906000035/2025</CisloVCrz>
<Predmet>&#268;innos&#357; technika BOZP / 2Q</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Filip &#352;amaj, Vodn&#225; 6, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 46329722</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>110,70 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Tabu&#318;a - UV tla&#269; na 3 mm alubond, rozmer 50x 30 cm a grafick&#233; pr&#225;ce 2ks.</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hi reklama, s.r.o., Komensk&#233;ho 11 / A, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36199451</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>63,96 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.06.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.06.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie prop. materi&#225;lov k 97. premi&#233;re, Ohniv&#233; r&#243;mske mel&#243;die</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>380,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.05.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.05.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok v r&#225;mci &#381;upn&#253;ch dn&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel - metrov&#253; textil, s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.05.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>14.05.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Hasiaci pr&#237;stroj pr&#225;&#353;kov&#253; - 6 kg - 2 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ohn&#237;k , s.r.o., Vodn&#225; 6, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 55714463</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>84,50 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.04.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.04.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Odvoz neupotrebite&#318;n&#253;ch vec&#237; - odpad</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36205214</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>84,50 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.04.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>03.04.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie rollupu v dvoch vyhotoveniach na reklamn&#233; &#250;&#269;ely</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: ENAVISTA s.r.o., Pu&#353;kinova 1250/13, 075 01 Trebi&#353;ov, I&#268;O: 36853682</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>290,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.03.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.03.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Prezutie letn&#253;ch pneumat&#237;k - autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamico, s.r.o., Priemyseln&#225; 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31684068</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.03.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.03.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2025</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup dr&#382;iakov na rota&#269;n&#233; hlavy 4 ks, Bezdr&#244;tov&#253; prij&#237;ma&#269; DMX- Eurolite quick</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Muziker, a.s., Drie&#328;ov&#225; 1H, 821 01 Bratislava, I&#268;O: 35840773</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.03.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.03.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Rev&#237;zia prenosn&#253;ch elektrick&#253;ch spotrebi&#269;ov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Michal Hud&#225;k, Letn&#225; 4, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 30655536</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>95,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.03.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.03.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Pren&#225;jom historickej s&#225;ly na realiz&#225;ciu kult&#250;rneho podujatia  (divadeln&#253; festival- Ethno Fusion Fest). Term&#237;n:13.9.2025 Po&#269;et hod&#237;n: 10h</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: K13 - Ko&#353;ick&#233; kult&#250;rne centr&#225; Kulturpark, Kuku&#269;&#237;nova 2, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 42323975</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.03.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>24.03.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava radi&#225;tora v autobuse</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Iveco KM Servis, Ju&#382;n&#225; trieda 119, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45658072</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.02.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.02.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>5/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Office bal&#237;k 2016 pre &#353;tudentov a dom&#225;cnosti (pc)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: E- licencie s.r.o., A. Gwerkovej 1537/15, I&#268;O: 51183081</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>27,90 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.02.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.02.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2025</CisloVCrz>
<Predmet>STK -Autobus Karosa 645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.02.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.02.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Odborn&#253; posudok na vyradenie elektrick&#253;ch spotrebi&#269;ov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Michal Hud&#225;k, Letn&#225; 4, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 30655536</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>90,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.02.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.02.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2/2025</CisloVCrz>
<Predmet>In&#353;tal&#225;cia Ivesu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ives, organiz&#225;cia pre informatiku verejnej spr&#225;vy, &#268;eskoslovenskej arm&#225;dy 20, 041 18 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00162957</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>40,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.01.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.01.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Servis - oprava tla&#269;iarne A4 Laser</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Printo s.r.o., Poto&#269;n&#225; 1/A, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 44961022</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>23,37 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.01.2025</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.01.2025</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>60/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup predmetov v r&#225;mci ozvu&#269;enia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Muziker, a.s., Drie&#328;ov&#225; 1H, 821 01 Bratislava, I&#268;O: 35840773</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>61/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup produktov - technick&#233; vybavenie -ozvu&#269;enie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Muziker, a.s., Drie&#328;ov&#225; 1H, 821 01 Bratislava, I&#268;O: 35840773</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>820,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>62/2024</CisloVCrz>
<Predmet>DPA d: VOTE Core 4009 1ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Muziker, a.s., Drie&#328;ov&#225; 1H, 821 01 Bratislava, I&#268;O: 35840773</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>63/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Grafick&#253; n&#225;vrh loga- vytvorenie designu na mieru</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>59/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonerov do tla&#269;iarn&#237; + predl&#382;ovac&#237; k&#225;bel</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>400,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>56/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup &#382;elezn&#233;ho materi&#225;lu (&#382;elezn&#233; mre&#382;e)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#381;elezo, stavebniny s.r.o., Holubyho 31, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45522855</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>57/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup n&#225;radia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Sabol - N&#225;radie, &#352;tef&#225;nikova 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>58/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup kancel&#225;rsk&#253;ch a &#269;istiacich potrieb</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamitec, spol. s.r.o., Pestovate&#318;sk&#225; 9, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 35710691</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>5 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>54/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup farieb do sc&#233;ny - Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>55/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tovaru (uter&#225;ky, osu&#353;ky a deky) v r&#225;mci n&#225;hradn&#233;ho plnenia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Abtex s.r.o., Jenisejsk&#225; 10, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36600377</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>53/2024</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba a dodanie informa&#269;nej tabule 2x</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hi reklama, s.r.o., Komensk&#233;ho 11 / A, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36199451</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>49/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie propaga&#269;n&#253;ch materi&#225;lov k premi&#233;re Vl&#225;dky&#328;a zimy , 40 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>50/2024</CisloVCrz>
<Predmet>P&#225;nska maska na o&#269;i- &#269;ierny vt&#225;k , komponent do hry Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Helium King, &#352;t&#250;rova 14, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 51456818</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>12,89 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>51/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Maska jele&#328;a do hry Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Athena &amp; BI Group s.r.o., Rybn&#225; 716/24, 110 00 Praha, I&#268;O: 17281041</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>27,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>52/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Kraj&#269;&#237;rska figur&#237;na</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Team Tenex s.r.o., Lieskovsk&#225; cesta 1078/16, 960 01 Zvolen, I&#268;O: 36040461</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>140,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>48/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup notebooku Acer Aspire A15-51M-58BR/5-120U/15,6&quot; FHD /16GB/1TB SSD/Iris</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 41 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>837,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.12.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.12.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>46/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup vybavenia sc&#233;ny k novej premi&#233;re Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>900,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>47/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup pl&#225;tna k novej premi&#233;re Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel - metrov&#253; textil, s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>45/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok k novej premi&#233;re Vl&#225;dky&#328;a zimy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel - metrov&#253; textil, s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>44/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup rota&#269;n&#253;ch a sveteln&#253;ch hl&#225;v, 4 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Muziker, Hutnicka 22, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 35840773</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 396,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>43/2024</CisloVCrz>
<Predmet>TS3 Noha 0,313m - 6ks, Z&#225;slepka &#248; 48,3mm okr&#250;hla - 6ks, Preprava kurierom - 1 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: HLIN&#205;KOV&#201; KON&#352;TRUKCIE, s. r. o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 46209956</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>199,98 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>14.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>42/2024</CisloVCrz>
<Predmet>TS3 P&#243;diov&#253; dielec 1x1m rozmer 70*100cm - 5ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: HLIN&#205;KOV&#201; KON&#352;TRUKCIE, s. r. o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 46209956</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava gitary</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Vladim&#237;r Farka&#353;, Lorencov&#225; 7, Krompachy 4, I&#268;O: 46955542</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>41/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Prez&#250;vanie pneumat&#237;k - autobus Karosa</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamico, Ko&#353;ice, Priemyseln&#225; 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31684068</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.11.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.11.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie propaga&#269;n&#253;ch materi&#225;lov k premi&#233;re Trieda rebelov (Plag&#225;t 40 ks, bulletin 40 ks, pozv&#225;nka 40 ks)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>37/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu - sc&#233;ny k novej hre ( premi&#233;ra Trieda rebelov)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>38/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup pracovn&#233;ho odevu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Canis safety s.r.o., Priemyseln&#225; 2, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 47998156</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>650,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>34/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup hudobn&#233;ho n&#225;stroja (husle 4/4)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada Music- hudobn&#233; n&#225;stroje, Hlavn&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>770,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>35/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup str&#250;n na husle, violu a kontrabas plus komponenty pre sl&#225;&#269;ikov&#233; n&#225;stroje pr&#237;slu&#353;enstvo (kolofona)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada Music- hudobn&#233; n&#225;stroje, Hlavn&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 315,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>33/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok k novej divadelnej hre (premi&#233;ra Trieda rebelov)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel - metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.10.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>24.10.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>31/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Nahr&#225;vanie audio zvukovej stopy t.j. nahr&#225;vanie hudobn&#253;ch n&#225;strojov, spevu a hovorov&#233;ho slova (mix&#225;&#382;, mastering v d&#314;&#382;ke 55 min.) - projekt Ke&#271; sa zemegu&#318;a chich&#250;&#328;a.</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>32/2024</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba, dodanie - vytvorenie multimedi&#225;lneho CD nosi&#269;a. Po&#269;et: 450 ks (obal- grafick&#253; design)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>36/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup - hmotn&#233; rezervy (dezinfekcia &#328; foaming 10 l - 1 ks)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: KSK - Hmotn&#233; rezervy, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45424462</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>81,69 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>29/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Zak&#250;penie prenosnej karty pre vodi&#269;a autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;esmad Slovakia, Rastislavov&#225; 2419/106, I&#268;O: 30779553</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>27/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Digit&#225;lny tachograf , VDO 4.1. - 1ks, DSRC + k&#225;bel - 1ks, Sn&#237;ma&#269; r&#253;chlosti - 1ks, Overenie tachografii na vozidle - 1ks, Materi&#225;l na overenie- sada- 1ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Bara &amp; Bara s.r.o., Kameni&#269;n&#225; 1, 040 15 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45515336</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 436,40 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>03.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>28/2024</CisloVCrz>
<Predmet>STK- Autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Dekra Slovensko s.r.o. STK Ko&#353;ice, Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.09.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>03.09.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>26/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava notebooku</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.08.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.08.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>25/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup a dodanie hliny</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V&#269;ielka Ko&#353;ice s.r.o., Rampov&#225; 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36775487</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>140,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.08.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.08.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>24/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava kontrabasu - zalepenie hmatn&#237;ka a oprava hus&#318;ov&#233;ho sl&#225;ka - potiahnutie &#382;inie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#317;ubom&#237;r Farka&#353;, Vajansk&#233;ho 135/12, 053 61 Spi&#353;sk&#233; Vlachy, I&#268;O: 43075568</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.08.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.08.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>23/2024</CisloVCrz>
<Predmet>nakup elektromaterialu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Cb elektro, s.r.o., Kriv&#225; 25, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36584622</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.06.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.06.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>KAROL ADAM RIADITEL</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>22/2024</CisloVCrz>
<Predmet>&#218;prava ter&#233;nu v are&#225;li DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Goldenservis s.r.o., Severn&#233;  n&#225;bre&#382;ie 2598/3, 04001 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52794016</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>710,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>21/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie propaga&#269;n&#253;ch materi&#225;lov k novej premi&#233;re Podmaniv&#233; r&#243;mske mel&#243;die</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup in&#353;tala&#269;n&#233;ho materi&#225;lu pod&#318;a pokynov technika</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>19/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Vyv&#253;&#353;en&#233; z&#225;hony 2x</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Samuel Pacher, &#352;iba 78, 086 22 Bardejov, I&#268;O: 54197040</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Prezutie pneumat&#237;k - autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamico Ko&#353;ice, Papradia 10, 040 17 &#352;ebastovce, I&#268;O: 31684068</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>125,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok k novej premi&#233;re &quot;Podmaniv&#233; r&#243;mske mel&#243;die&quot;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel- metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Hella Karosa 900MB intouro (2ks), konzerva&#269;n&#253; olej 300ml a kontakt sprej sheron na o&#353;etrenie kontaktov (1ks)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Adip Slovakia spol, s.r.o., Partriz&#225;nska cesta 97, 974 01 Bansk&#225; Bystrica, I&#268;O: 36637637</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>33,53 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup rastl&#237;n a hliny</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Royal Garden, Bar&#269;ianska 137, 040 17 Ko&#353;ice- Barca, I&#268;O: 40914488</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.05.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>03.05.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Vyv&#253;&#353;en&#253; z&#225;hon - 2m x 55cm x 50 cm D/V/&#352; 
Vyv&#253;&#353;en&#253; z&#225;hon - 2,5m x 55cm x 50cm D/V/&#352;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Samuel Pacher, &#352;iba 78, 086 22 Bardejov, I&#268;O: 54197040</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>770,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.04.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.04.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu do novej premi&#233;ry Posledn&#225; ve&#269;era</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>50,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.04.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.04.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok do novej premi&#233;ry Posledn&#225; ve&#269;era</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel- metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.04.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.04.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup pred&#314;&#382;ova&#269;iek a bat&#233;ri&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Cb elektro, s.r.o., Kriv&#225; 25, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36584622</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.04.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.04.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu do novej premi&#233;ry &quot;Posledn&#225; ve&#269;era&quot;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.03.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.03.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh, v&#253;roba a dodanie informa&#269;nej tabule v po&#269;te 2 kusy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hi- reklama, s.r.o., Komensk&#233;ho 11/A, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36199451</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>271,20 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.03.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.03.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2024</CisloVCrz>
<Predmet>STK - Autobus KE- 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Dekra s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 04001 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.03.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.03.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonerov do tla&#269;iarn&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Soft- Tech, s.r.o., Hrn&#269;iarska 1620/41, 091 01 Stropkov, I&#268;O: 45917272</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>94,80 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.03.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.03.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup spojovacieho materi&#225;lu k plotu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.03.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>05.03.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup hliny (parkovisko)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V&#269;ielka KO&#352;ICE s.r.o, Rampov&#225; 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36775487</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.02.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.02.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>5/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup - plot</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V&#353;etko o plotoch, Rastislavova 88 040 01, Ko&#353;ice, I&#268;O: 50104799</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>671,11 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.02.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.02.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup WC + komponenty</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Merkury Market, Pri prach&#225;rni 15, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36501891</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.02.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.02.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava autobusu KE - 645 EG KAROSA</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Renault Ko&#353;ice Tempus - Car s.r.o., Rastislavov&#225; 110, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>400,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.01.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.01.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup p&#225;sky do etiketovacieho syst&#233;mu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CDR market, Plzensk&#225; 4, 326 00 Plze&#328;, I&#268;O: 73390453</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.01.2024</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.01.2024</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup kancel&#225;rskych a hygienick&#253;ch potrieb</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamitec, spol. s.r.o., Pestovate&#318;sk&#225; 16147/9, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 35710691</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>3 777,36 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup projektora</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Elektrosped a.s., Dialni&#269;n&#225; cesta 6015/12A, 903 01 Senec, I&#268;O: 35765038</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>480,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>21.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>35/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Zimn&#233; pneumatiky na autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Conticar s.r.o., Ukrajinsk&#225; 58, 040 18 Ko&#353;ice, I&#268;O: 51437236</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 380,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>36/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Reproduktor QSC</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Show Media s.r.o., Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 349,90 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>37/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Reproduktor QSC</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Show Media s.r.o., Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 349,90 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>38/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup - konvica, mikrovln&#225; r&#250;ra, k&#225;vovar, &#382;ehli&#269;ka</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Elektrosped a.s., Dialni&#269;n&#225; cesta 6015/12A, 903 01 Senec, I&#268;O: 35765038</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>723,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>33/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup monteriek</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Canis Safety a.s., Priemyseln&#225; 2, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 47998156</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>220,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>34/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup n&#225;radia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Sabol - N&#225;radie, &#352;tef&#225;nikov&#225; 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>170,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>32/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup- l&#225;tky</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel- metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.12.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>05.12.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>30/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava husl&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V. Farka&#353;, Lorencov&#225; 1097/ 7, 053 42 Krompachy, I&#268;O: 46955542</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>31/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Zabezpe&#269;enie medi&#225;lnej publicity DR. V&#253;roba public. filmu a reklamy, zaradenie do vysielania</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: VS Spirit s.r.o. Ing. Vladim&#237;r Seman, Zimn&#225; 316/15, 07602 Novosad, I&#268;O: 36805297</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>29/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup str&#250;n pre hudobn&#233; n&#225;stroje do &#318;udov&#233;ho orchestra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada music s.r.o., Hlavn&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>28/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu na premi&#233;ru Spomienka: pletivo, &#353;pag&#225;t, spoj. materi&#225;l,sprej</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, spol s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36178519</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>26/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Realiz&#225;cia v&#253;roby CD nosi&#269;a k audio divadelnej hre &#268;rievice gr&#243;fky Marice 450 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>27/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;hr&#225;vanie hudobn&#233;ho podkladu, spevu a hovoren&#233;ho slova - mix&#225;&#382;, mastering v dl&#382;ke 55 min. k audio divadelnej inscen&#225;cii &#268;rievice gr&#243;fky Marice</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.11.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.11.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>25/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Svetl&#225; : spiato&#269;ky 2x, smerovka 2x, brzdov&#233; svetlo 2x, koncov&#233; svetlo 2x, hlavn&#253; svetlomet 2x,</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Adip Slovakia, Partriz&#225;nska cesta 97, 974 01 Bansk&#225; Bystrica, I&#268;O: 36637637</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>481,30 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.10.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.10.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>24/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup lepidla mamut, &#382;elezn&#253; profil</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarka 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36178519</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.10.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>24.10.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>23/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Dezinfekcia Non foaming 1ks - 10l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hmotn&#233; rezervy KSK, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45424462</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>81,69 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.10.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.10.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup office bal&#237;ka  2x</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Eshop - apexion.sk, Kupeck&#225; 16, 949 01 Nitra, I&#268;O: 53550960</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>159,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.10.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2023</CisloVCrz>
<Predmet>STAK - Autobus KE 645 EG Karosa</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 04001 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.09.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.09.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/2023</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba a dodanie propaga&#269;n&#253;ch materi&#225;lov k premi&#233;re Nestarn&#250;ce r&#243;mske mel&#243;die</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intellectual s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.09.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.09.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup PC 2 ks, monitor 1 ks, extern&#253; disk 1 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 41 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.09.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.09.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonerov do tla&#269;iarn&#237; 3ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 41 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>70,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.09.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.09.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup bateriek do Autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamico s.r.o., Papradia 10, &#352;ebestovce, I&#268;O: 31684068</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>320,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.08.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.08.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2023</CisloVCrz>
<Predmet>prezutie pneumat&#237;k</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamico s.r.o., Papradia 10, &#352;ebestovce, I&#268;O: 31684068</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 170,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.07.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.07.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup &#382;al&#250;zi&#237; v&#253;roba- mont&#225;&#382;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V. Sviatko Horizont &#382;al&#250;zie, Ro&#382;&#328;avsk&#225; 16, 04001 Ko&#353;ice, I&#268;O: 17104092</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>547,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.06.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.06.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup na v&#253;robu sc&#233;ny k premi&#233;re Ke&#271; sa zemegu&#318;a chich&#250;&#328;a</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarka 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36178519</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.06.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.06.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2023</CisloVCrz>
<Predmet>In&#353;tal&#225;cia kamerov&#233;ho syst&#233;mu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamtech s.r.o., Beniakovce 169, 044 42 Beniakovce, I&#268;O: 51310970</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 480,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.06.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.06.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup farieb</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Urob si s&#225;m s.r.o., M&#228;siarka 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36178519</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.05.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.05.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup &#382;iv&#233;ho plotu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Z&#225;hradn&#237;ctvo Royal Garden, Bar&#269;ianska 137, Barca, I&#268;O: 40914488</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>400,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.05.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.05.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Program&#225;torsk&#233; pr&#225;ce na webovom s&#237;dle Divadla Romathan</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Insense s.r.o., &#381;elezni&#269;n&#225; 598/29, 055 01 Margecany, I&#268;O: 51318415</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.04.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.04.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2023</CisloVCrz>
<Predmet>STK - autobus KAROSA KE- 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.03.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.03.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>5/2023</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok - z&#225;vesy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel- metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>24,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.03.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.03.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Rev&#237;zia spotrebi&#269;ov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Patrik Fecko, Jusuchov&#225; 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 47924608</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>50,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.02.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.02.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava tla&#269;iarni 2ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: PRINTO s.r.o., Poto&#269;n&#225; 1/A, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 44961022</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>38,88 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.01.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.01.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava autobusu KE- 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans s.r.o., Rastislavov&#225; 110, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.01.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.01.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2023</CisloVCrz>
<Predmet>Konzult&#225;cia v oblasti &#250;&#269;tovn&#237;ctva</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: ETP s.r.o., Amurska 2, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 54824818</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.01.2023</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.01.2023</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>62/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Softw&#233;r office 2019</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Softv&#233;rovo s.r.o., &#317;udmily Kraskovskej 1601/21, 851 10 Bratislava, I&#268;O: 54962064</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>18,90 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.12.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.12.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>61/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Kancel&#225;rsky materi&#225;l pod&#318;a zoznamu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamitec s.r.o., Pestovate&#318;sk&#225; 6, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 35710691</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 240,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.12.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.12.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>60/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup pracovn&#253;ch odevov pod&#318;a po&#382;iadavky</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Canis s.r.o., Priemyseln&#225; 2, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 47998156</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>260,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.12.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.12.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>59/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Dezinfekcia no foaming 10l , Dezinfekcia foaming 10l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hmotn&#233; rezervy KSK, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45424462</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>326,76 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.12.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.12.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>58/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonera do tla&#269;iarne - C 235, n&#225;kup USB k&#318;&#250;&#269;a -HUB</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.12.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.12.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>56/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Nahratie audio z&#225;znamu hudobnej zlo&#382;ky a hovoren&#233;ho slova v rozsahu 45 min. ( Audio rozpr&#225;vka Kucht&#237;k Ham Ham )</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intelektu&#225;l s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.11.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.11.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>57/2022</CisloVCrz>
<Predmet>vytvorenie audio hudobn&#233;ho nosi&#269;a CD, vr&#225;tane grafick&#233;ho dizajnu obalu (Audio rozpr&#225;vka Kucht&#237;k Ham Ham) 572 ks CD</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Intelektu&#225;l s.r.o., Ruskov 314, 044 19 Ruskov, I&#268;O: 47458747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.11.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.11.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>55/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Sveteln&#225; technika- dekod&#233;r 1ks, svetlo 1ks, klapka 1ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Showmedia s.r.o., Cintor&#237;nska 6, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>533,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.11.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>14.11.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>53/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Opakovan&#233; STK autobus- Karosa - KE - 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.11.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.11.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>52/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Dovoz zeminy na sadenie tr&#225;vy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V&#269;ielka Ko&#353;ice s.r.o., Pr&#250;dova 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36775487</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>110,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>24.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>51/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Kamenivo</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Paliv&#225; a stavebniny a.s., Flori&#225;nska 16, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36187224</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>50/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup farieb a &#353;tetcov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>47/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok k premi&#233;re &#268;rievice gr&#243;fky Marice</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel- metrov&#253; textil s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>48/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup rekv&#237;zie- tr&#225;vnat&#253; koberec k premi&#233;re &#268;rievice gr&#243;fky Marice</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Merkury market, Pri prach&#225;rni 15, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36501891</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>49/2022</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;voz hliny a ter&#233;nne &#250;pravy na Tov&#225;renskej ul.&#269;.3 v Ko&#353;iciach</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: V&#269;ielka s.r.o., Pr&#250;dova 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36775487</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>700,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>43/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Ter&#233;nne a v&#253;kopov&#233; pr&#225;ce- vyu&#382;itie bagra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: 3P Build s.r.o., N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 51008823</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>700,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>44/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Slu&#382;ba na ter&#233;nne &#250;pravy exteri&#233;rovej plochy 150 m2</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Goldenservis s.r.o., Severn&#233; n&#225;bre&#382;ie 2598/3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52794016</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>3 150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>45/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup zatr&#225;v&#328;ovacej tv&#225;rnice - 150m2</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Geomat, Rubni&#269;n&#225; 40, 831 06 Bratislava, I&#268;O: 45308012</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 777,59 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>46/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup hotov&#233;ho bet&#243;nu v mie&#353;koch - 1 paleta</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Paliv&#225; a stavebniny a.s., Flori&#225;nska 16, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36187224</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>450,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.10.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>42/2022</CisloVCrz>
<Predmet>&#352;kolenie Win pam pre jednu osobu na dni : 27.10.2022- 28.10.2022</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: IVeS, organiz&#225;cia pre informatiku verejnej spr&#225;vy, &#268;eskoslovenskej arm&#225;dy 20, 041 18 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00162957</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>70,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.09.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.09.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>41/2022</CisloVCrz>
<Predmet>STK- autobus- Karosa KE 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra s.r.o., Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.09.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>27.09.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup dezinfekcie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hmotn&#233; rezervy KSK, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45424462</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>81,69 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.09.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.09.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>38/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava autobusu : Karosa KE- 645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans s.r.o., &#381;eleziarensk&#225; 49, 040 15 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>480,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.09.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.09.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonerov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>146,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.09.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.09.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>37/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.08.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.08.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>36/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup stoln&#253;ch ventil&#225;torov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Aga24, s.r.o., Nov&#225; Tov&#225;rn&#237; 1940, 73701 &#268;esk&#253; te&#353;&#237;n, I&#268;O: 03730689</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>83,80 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.06.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.06.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>34/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup- klinov&#233; remene,odraz. skl&#237;&#269;ka, &#382;iarovky- sada, trojuholn&#237;k</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans s.r.o., &#381;eleziarensk&#225; 49, 040 15 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>110,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.06.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.06.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>32/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Preprava kul&#237;s : 16.6.2022 z DR do Kul. centra Gallery</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: VELSATIS, s.r.o., &#352;tef&#225;nikova 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52935485</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>110,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.06.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.06.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>31/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup- stojan popoln&#237;k</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: GASTROZONE.spol. s.r.o., Nov&#225;&#269;kova 401/53, 61400 Brno, I&#268;O: 29181747</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>32,12 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>27/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tuj&#237; - 14 ks, v&#253;&#353;ka 148 cm</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: East Coast s.r.o., Teheln&#225; 2234/29, 083 01 Sabinov, I&#268;O: 5076585</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>140,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>28/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Potvrdenie - v&#253;pis z registra exek&#250;ci&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovensk&#225; komora exek&#250;torov, &#352;ustekov&#225; 49, 851 04 Bratislava, I&#268;O: 35659718</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>4,10 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>29/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu - oprava autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>62,30 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>30/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup- Office bal&#237;k (Home and student 2016) 2ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Softverovo.sk s.r.o., &#317;udmily Kraskovskej 1601/21, 851 10 Bratislava, I&#268;O: 54347947</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>53,80 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>26/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup farieb a materi&#225;lu - &#250;prava s&#225;ly</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>24/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup materi&#225;lu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353; s.r.o., M&#228;siarska 18, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>25/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel, N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.05.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.05.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>23/2022</CisloVCrz>
<Predmet>&#352;kolenie pre zamestnanca, z&#225;sady hygieny na pracovisku - chemick&#233; faktory pou&#382;&#237;van&#233; pri &#269;isten&#237; a dezinfekcii</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Viger s.r.o., Se&#328;a 10, 044 58 Se&#328;a, I&#268;O: 47457066</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup &#382;elezn&#233;ho materi&#225;lu na v&#253;robu r&#225;mu v divad. s&#225;le</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#381;elezo stavebniny, Holubyho 31, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45522855</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>21/2022</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba a dodanie reklam. banera a roll up</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: ENAVISTA s.r.o., Pu&#353;kinov&#225; 1250/13, 075 01 Trebi&#353;ov, I&#268;O: 36853682</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>283,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>22/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;vrh a v&#253;roba propaga&#269;n&#233;ho materi&#225;lu k premi&#233;re Magick&#225; cesta Divadla Romathan</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamtech s.r.o., Beniakovce 169, 044 42 Beniakovce, I&#268;O: 51310970</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>530,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>21.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Pren&#225;jom divadelnej s&#225;ly- premi&#233;ra- 30 ro&#269;n&#225; magick&#225; cesta Divadla Romathan- 16.6.2022 v &#269;ase od 8:00- 21:00h</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: GALLERY s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36183229</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>360,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>19/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Opakovan&#233; STK autobusu- Karosa KE- 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, Voz&#225;rov&#225; 3, 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Mesa&#269;n&#225; reklamn&#225; kampa&#328; (umiestnenie, produkcia, v&#253;roba) v r&#225;mci MHD a PMD- Ko&#353;ick&#253; kraj k 87. premi&#233;re predstavenia sl&#225;vnosti 30. v&#253;ro&#269;ia DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: MOBILBOARD s.r.o., Kult&#250;rna 19, 821 04 Bratislava 2, I&#268;O: 43954791</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 906,80 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava  brzdy a ostrekova&#269;a na autobuse Karosa. KE- 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans s.r.o., Rampov&#225; 4, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2022</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba a nakr&#250;canie kr&#225;tkej dokr&#250;tky k 87. premi&#233;re 30. v&#253;r. vzniku DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slov Media Group s.r.o., Klincov&#225; 37, 821 08 Bratislava, I&#268;O: 46889299</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.04.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Medi&#225;lny priestor, online marketingov&#233; slu&#382;by na refresher.sk 
Rozsah: 1x Nat&#237;vny &#269;l&#225;nok -Kv&#237;z, 1x Instagram story k 30. v&#253;ro&#269;iu vzniku DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Refresher Media s.r.o., Prievozsk&#225; 14, 821 09 Bratislava, I&#268;O: 50676946</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.03.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.04.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2022</CisloVCrz>
<Predmet>STK - autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, Voz&#225;rov&#225; 3 040 17 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.03.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.03.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2021</CisloVCrz>
<Predmet>oprava autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus-Trans, s. r. o., Rastislavova 110, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>21.03.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.03.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup dezinfek&#269;n&#253;ch a hygienick&#253;ch pom&#244;cok</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: KSK - Hmotn&#233; rezervy, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 45424462</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>966,08 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.03.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.03.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup k&#225;blov: DAP 1,5m XLR M/ LACK MONO FL 13150</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Show media s.r.o., Cintor&#237;nska 6, 044 12 Ni&#382;n&#253; Kl&#225;tov, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>30,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>01.03.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>01.03.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Preprava kul&#237;s a aparat&#250;ry</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: VELSATIS, s.r.o., &#352;tef&#225;nikova 5, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52935485</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup - v&#253;robnik s&#243;dy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: MIRONET cz a. s., Hr&#225;sk&#233;ho 2231/25, 14800 Praha 4, I&#268;O: 28189647</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>65,19 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonera do tla&#269;iarne</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: FOCUS s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 35, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>70,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>22.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2022</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok k premi&#233;re &quot;Starod&#225;vne r&#243;mske mel&#243;die&quot;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel, N&#225;mestie oslobodite&#318;ov 20, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>5/2022</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba propaga&#269;n&#253;ch materi&#225;lov - premi&#233;ra- Starod&#225;vne r&#243;mske mel&#243;die</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CarRebirth s.r.o., Rampov&#225; 4, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 51777347</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Vyhotovenie posudku: Posudok o riziku a Kategoriz&#225;cia pr&#225;c z h&#318;adiska zdravotn&#233;ho rizika.</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Viger s.r.o., Se&#328;a 10, 044 58 Se&#328;a, I&#268;O: 47457066</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2022</CisloVCrz>
<Predmet>Rezerv&#225;cia divadelnej s&#225;ly na de&#328; 3.3.2022 v &#269;ase od 8:00h - 21:00h (premi&#233;ra)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: GALLERY s.r.o., Dominik&#225;nske n&#225;mestie 8, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36183229</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2</CisloVCrz>
<Predmet>Prenos d&#225;t zo star&#233;ho na nov&#233; zariadenie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: IVES, &#268;eskoslovenskej arm&#225;dy 20, 041 18 Ko&#353;ice, I&#268;O: 00162957</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>30,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>01.02.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.02.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2022</CisloVCrz>
<Predmet>antigenove testy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: pre V&#225;s, s.r.o., Hviezdoslavova 524, 925 21 Sl&#225;dkovi&#269;ovo, I&#268;O: 53123727</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.01.2022</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.01.2022</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>43/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup &#353;ijaceho stroja</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: DATART, N&#225;m. oslobodite&#318;ov 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 35765038</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>44/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Kancel&#225;rske potreby</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec, s.r.o., Gudernova 3, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>45/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup koberca</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Merkury market, Pri prach&#225;rni 15, 040 11  Ko&#353;ice, I&#268;O: 30501891</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>46/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup n&#225;radia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ing. Branislav Sabol, &#352;tef&#225;nikova 5, 040 01  Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>47/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup pracovn&#253;ch odevov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CANIS SAFETY, a.s., Priemyseln&#225; 2, 040 01  Ko&#353;ice, I&#268;O: 47998156</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>42/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup viano&#269;n&#253;ch bal&#237;&#269;kov - n&#225;hradn&#233; plnenie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ing. Stanislav L&#225;baj, Talinska 2387/4, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 53518446</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 185,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>v.z.: Tibor Peticzk&#253;, ekon&#243;m</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>41/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok do hry - &#381;ab&#237; svet</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel Ko&#353;ice, N&#225;m. oslobodite&#318;ov 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.12.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2021</CisloVCrz>
<Predmet>antigenov&#233; testy</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Petix s.r.o., Tatarkova 10,Ko&#353;ice, I&#268;O: 46161970</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.12.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Objedn&#225;vame u V&#225;s testovanie zamestnancov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: ViGeR s.r.o., Se&#328;a 10, I&#268;O: 47457066</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>90,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>37/2021</CisloVCrz>
<Predmet>materi&#225;l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Obi, Trolejbusov&#225; 3, Ko&#353;ice, I&#268;O: 482589+46</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>38/2021</CisloVCrz>
<Predmet>&#269;istiace pr&#225;ce-tepovanie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Fed invest, Porubsk&#225; 38.Vranov nad Top&#318;ou, I&#268;O: 50524</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>25.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>26.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>35/2021</CisloVCrz>
<Predmet>&#218;prava elektroin&#353;tal&#225;cie v divadelnej s&#225;le</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec, Jenisejsk&#225; 20, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>36/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Prezutie pneumat&#237;k na autobuse KE 645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: TempusTRANS, Rastislavova 10, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>34/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup v&#253;po&#269;tovej techniky</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Alza cz, a.s., Jate&#269;n&#237; 33a, 170 00 Praha 7, I&#268;O: 27082440</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>08.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>33/2021</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup madla, konzola a spojovac&#237; materi&#225;l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, M&#228;siarska 18, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>180,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.11.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.11.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>32/2021</CisloVCrz>
<Predmet>odvoz a likvid&#225;cia odpadu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: TempusTRANS, Zbrojni&#269;n&#225; 14,Ko&#353;ice, I&#268;O: 36374139</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>31/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Objedn&#225;vame u V&#225;s opakovan&#250; STK autobusu Karosa, &#352;PZ: KE-645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>29/2021</CisloVCrz>
<Predmet>l&#225;tky</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel,metrov&#253; textil, Mlynsk&#225; 27, Ko&#353;ice, I&#268;O: 30585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>14.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>30/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Piktogram /PO a BOZ/ - 19 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Filip &#352;amaj, Vodn&#237; 6, Ko&#353;ice, I&#268;O: 46329722</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>24,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>14.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>28/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Objedn&#225;vame u V&#225;s n&#225;kup elektronick&#253;ch zariaden&#237; (javiskov&#233; osvetlenie + mont&#225;&#382;)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: ShowMedia, s.r.o., Cintor&#237;nska 6, 044 12 Ni&#382;n&#253; Kl&#225;tov, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>4 800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>11.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr. art Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>26/2021</CisloVCrz>
<Predmet>oprava autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: TempusTRANS, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>27/2021</CisloVCrz>
<Predmet>korkov&#225; n&#225;stenka</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamitec, Pestovate&#318;sk&#225; 9, Bratislava, I&#268;O: 35710691</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>23,50 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>24/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup z&#225;vesov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel Ko&#353;ice, Mlynsk&#225; 31, Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>25/2021</CisloVCrz>
<Predmet>STK -  autobus</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: SLOVDEKRA, Voz&#225;rov&#225; 732/3, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>01.10.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.10.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>23/2021</CisloVCrz>
<Predmet>p&#243;diova dielce</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hlin&#237;kov&#233; kon&#353;trukcie, Kopanice 6 Bratislava, I&#268;O: 48209956</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/21</CisloVCrz>
<Predmet>V&#253;roba p&#243;diov&#253;ch dielov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hlin&#237;kov&#233; kon&#353;trukcie, Kopanice 6, 821 04 Bratislava, I&#268;O: 46209956</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>21/21</CisloVCrz>
<Predmet>&#218;prava elektroin&#353;tal&#225;cie na pr&#237;zem&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec, Jenisejsk&#225; 20, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>22/21</CisloVCrz>
<Predmet>Rev&#237;zia elektrick&#253;ch spotrebi&#269;ov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Patrik Fecko, Jasuschova 1247/8, 040 23 Ko&#353;ice, I&#268;O: 6224980</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>30,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/21</CisloVCrz>
<Predmet>oprava elektroin&#353;tal&#225;cie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec, Jenisejsk&#225; 20 Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>700,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>19/21</CisloVCrz>
<Predmet>v&#253;roba banerov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hi-reklama, Komensk&#233;ho 11,Ko&#353;ice, I&#268;O: 36199451</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>65,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava husl&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Farkas Violins, Stroj&#225;rensk&#225; 3, 040 01  Ko&#353;ice, I&#268;O: 46955542</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.09.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>03.09.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup reg&#225;lov pod&#318;a v&#253;beru - kancel&#225;rske potreby</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: OBI, Trolejbusov&#225; 3, Ko&#353;ice, I&#268;O: 48258946</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.08.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.08.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Oprava b&#341;zd a zadn&#253;ch dver&#237; autobusu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.08.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.08.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Rekon&#353;trukcia pivni&#269;n&#253;ch priestorov (oskanie muriva, vyspravky, penetrovanie , ma&#318;ba, likvid&#225;cia odpadu)</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Sol&#269;ansk&#253; group, s.r.o., Obi&#353;ovce 146, I&#268;O: 51285681</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>4 900,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.08.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.08.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2021</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup n&#225;bytku</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Asko, Pri Pracharni 3,Ko&#353;ice, I&#268;O: 35909790</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>5 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.08.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.08.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2021</CisloVCrz>
<Predmet>preprava-s&#357;ahovanie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Flashtrans, Zbrojni&#269;n&#225; 14, Ko&#353;ice, I&#268;O: 36574139</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>4 900,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.07.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.07.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2021</CisloVCrz>
<Predmet>nakup tablet 2ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus computer, Dominik&#225;nske n&#225;m. 35, I&#268;O: 36188778, Mgr.art. Karol Adam</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.06.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.06.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Preprava kul&#237;s</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Velsatis s.r.o., &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52935485</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Pren&#225;jom divadelnej s&#225;ly</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Veritas, Dominik&#225;nske n&#225;m. 8,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31300472</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>460,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>18.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Potvrdenie</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovensk&#225; komora exek&#250;torov, &#352;ustekova 49,Bratislava, I&#268;O: 35659718</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>7,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Rev&#237;zia el. spotrebi&#269;ov a strojov&#233;ho zariadenia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Patrik Fecko, Jasuschov&#225; 8, 040 11  Ko&#353;ice, I&#268;O: 47924608</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>140,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>18.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2021</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup l&#225;tok</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel,metrov&#253; textil, Mlynsk&#225; 27,Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>13.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2021</CisloVCrz>
<Predmet>prezutie pneumatik</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.05.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.05.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2/2021</CisloVCrz>
<Predmet>Office 2019</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: E-licencie s.r.o, A.Gwarkovej 15,Bratislava, I&#268;O: 51183081</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>75,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>22.03.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.03.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2021</CisloVCrz>
<Predmet>STK Autobus Karosa KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, Voz&#225;rova 3,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.03.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.03.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2021</CisloVCrz>
<Predmet>oprava elektro in&#353;tal&#225;cie havarijn&#233;ho stavu v budove  Divadla Romathan</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.02.2021</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.02.2021</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>41/2020</CisloVCrz>
<Predmet>dr&#382;iak na husle 5 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: SHOWMEDIA s,r.o., Ni&#382;n&#253; Klatov,Cintor&#237;nska 6, I&#268;O: 44670028</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>29,50 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>38/2020</CisloVCrz>
<Predmet>prezutie pneumatik -autobus KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>35/2020</CisloVCrz>
<Predmet>pracovn&#233; odevy a obuv</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kanis, Priemyseln&#225; 2,Ko&#353;ice, I&#268;O: 4798156</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>80,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2020</CisloVCrz>
<Predmet>preprava kul&#237;s-premi&#233;ra Zabudnut&#233; mel&#243;die R&#243;mov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Velsatis s.r.o., &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52935485</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2020</CisloVCrz>
<Predmet>odvod vyraden&#233;ho majetku do Zbern&#233;ho dvora</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Velsatis s.r.o., &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52935485</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>60,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>37/2020</CisloVCrz>
<Predmet>spotrebn&#253; materi&#225;l do orchestra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada Slovakia, Hlavn&#225; 3,Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>09.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>09.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>36/2020</CisloVCrz>
<Predmet>kancel&#225;rsky materi&#225;l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamitec s.r.o., Pestovate&#318;sk&#225; 9,Bratislava, I&#268;O: 35710691</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 135,73 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.12.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>08.12.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>31/2020</CisloVCrz>
<Predmet>chr&#225;nen&#225;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           chr&#225;nen&#225;                                                                                                           chr&#225;nen&#225; diel&#328;a-materi&#225;l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Abtex s.r.o., Jenisejsk&#225; 10, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36600377</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka>Mgr.art. Karel Adam-riadite&#318;</Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>32/2020</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup akumul&#225;torov do autobusu 2 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49, Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>33/2020</CisloVCrz>
<Predmet>pren&#225;jom div.s&#225;ly-premi&#233;ra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Veritas, Dominik&#225;nske n&#225;m. 8,Ko&#353;ice, I&#268;O: 35561335</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>34/2020</CisloVCrz>
<Predmet>v&#253;roba prop. materi&#225;lu-koncert-Zabudnut&#233; mel&#243;die R&#243;mov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Kamtech s.r.o, Beniakovce 169, I&#268;O: 51310970</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>30.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>30.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>30/2020</CisloVCrz>
<Predmet>l&#225;tky na sc&#233;nu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel,metrov&#253; textil, Mlynsk&#225; 27,Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>19.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>29/2020</CisloVCrz>
<Predmet>l&#225;tky na kost&#253;my</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Anjel,metrov&#253; textil, Mlynsk&#225; 27,Ko&#353;ice, I&#268;O: 36585271</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>28/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava - notbook Acer Nitro</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovit, Al&#382;betina 1, Ko&#353;ice, I&#268;O: 47909161</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.11.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.11.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>27/2020</CisloVCrz>
<Predmet>kontrola elektroin&#353;tal&#225;cie pred vykurovacou sez&#243;nou v DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>750,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.10.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>12.10.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>24/2020</CisloVCrz>
<Predmet>z&#225;mok na dvere autobusu KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>180,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.10.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>26/2020</CisloVCrz>
<Predmet>prezutie pneumatik na autobuse KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.10.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>23/2020</CisloVCrz>
<Predmet>preprava kul&#237;s-premi&#233;ra M&#341;tve miesto</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Peter HENCZ, &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 37519298</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>90,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>25/2020</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup tonerov do tla&#269;iarni</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Focus-computer, Dominik&#225;nske n&#225;m. 35, I&#268;O: 36188778</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>17.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>21/2020</CisloVCrz>
<Predmet>pren&#225;jom divadelnej s&#225;ly-premi&#233;ra M&#341;tve miesto</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Veritas, Dominik&#225;nske n&#225;m. 8,Ko&#353;ice, I&#268;O: 35561335</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>460,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>22/2020</CisloVCrz>
<Predmet>materi&#225;l na v&#253;robu sc&#233;ny-M&#341;tve miesto</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, M&#228;siarska 18. Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>14.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>16.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>17/2020</CisloVCrz>
<Predmet>v&#253;mena &#269;eln&#233;ho skla na autobuse Karosa KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>27.08.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>20/2020</CisloVCrz>
<Predmet>materi&#225;l na v&#253;robu sc&#233;ny-M&#341;tve niesto</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, M&#228;siarska 18. Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>03.09.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.09.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>16/2020</CisloVCrz>
<Predmet>STK autobus KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, Polianky 19,Bratislava, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>26.08.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.08.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>18/2020</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup hud. n&#225;stroja-Viola</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada Slovakia, Pu&#353;kinova 10,Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>480,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.08.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.08.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>19/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava poistiek v pr&#237;vodnej elektroin&#353;tal&#225;cii v budove DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>250,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.08.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>31.08.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>15/2020</CisloVCrz>
<Predmet>prezutie pneumatik na autobuse Karosa KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>100,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>10.06.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>10.06.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>14/2020</CisloVCrz>
<Predmet>hudobn&#253; n&#225;stroj-Viola</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mada Slovakia, Pu&#353;kinova 10,Ko&#353;ice, I&#268;O: 00617431</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>990,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>04.06.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.06.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>13/2020</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup mobiln&#233;ho telef&#243;nu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Datart Elektro, OC Aupark,Ko&#353;ice, I&#268;O: 35765038</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>01.06.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>01.06.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>12/2020</CisloVCrz>
<Predmet>dezinfekcia priestorov Divadla Romathan a dodanie dezinfek&#269;n&#253;ch prostriedkov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CarreBirth s.r.o, Berlinska 11.Ko&#353;ice</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 200,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.05.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>28.05.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka>Mgr.art. Karol Adam</Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>11/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava rozvodnej skrine-havarijn&#253; stav</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>07.05.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>07.05.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>10/2020</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup elektromateri&#225;lu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CB Eelektro, Irkutsk&#225; 16, Ko&#353;ice, I&#268;O: 32523301</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>600,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>23.04.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.04.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>9/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava  a &#250;dr&#382;ba el. k&#250;renia v budove DR</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>400,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>20.04.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>20.04.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>8/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava husl&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: p.Moln&#225;r, Kuku&#269;inova 44, Fi&#318;akovo, I&#268;O: 35135484</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>15.04.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>15.04.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>6/2020</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup materi&#225;lu - p&#225;jka, no&#382;nice</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ing. Sabol Branislav, &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>45,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.04.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.04.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>7/2020</CisloVCrz>
<Predmet>dezinfekcia priestorov v budove Divadla Romathan</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CarreBirth s.r.o, Rampova 4, 040 01 Ko&#353;ice, I&#268;O: 51777347</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>950,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>06.04.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.04.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>5/2020</CisloVCrz>
<Predmet>stravn&#233; l&#237;stky</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: DOXX - Stravn&#233; l&#237;stky, spol. s.r.o., K&#225;lov 356, 010 01 &#381;ilina, I&#268;O: 36391000</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>13.03.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>23.03.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>4/2020</CisloVCrz>
<Predmet>preprava kul&#237;s 3.3.2020</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Peter HENCZ, Tatransk&#225; 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 37519298, Peter Hencz</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.02.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.03.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>3/2020</CisloVCrz>
<Predmet>pren&#225;jom divadelnej s&#225;ly-nat&#225;&#269;anie hry R&#243;mske krvav&#233; husle</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Veritas, Dominik&#225;nske n&#225;m. 8,Ko&#353;ice, I&#268;O: 35561335</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>24.01.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.01.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1/2020</CisloVCrz>
<Predmet>&#353;kolenie WinPAM</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: IVES, &#268;sl. arm&#225;dy 20, I&#268;O: 162957</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>70,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>16.01.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.01.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>2/2020</CisloVCrz>
<Predmet>oprava autobusu Karosa KE645EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Tempus Trans, &#381;eleziarensk&#225; 49,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31712380</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>500,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.01.2020</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>21.01.2020</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>51/2019</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup pracovn&#253;ch odevov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Abtex s.r.o., Jenisejsk&#225; 10, 040 12 Ko&#353;ice, I&#268;O: 36600377</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 000,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.12.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>06.12.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>50/2019</CisloVCrz>
<Predmet>&#269;istenie interi&#233;ru autobusu KE 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: CarreBirth s.r.o, Rampova 4, 040 01 Ko&#353;ice</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>2 300,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>05.12.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>05.12.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>48/2019</CisloVCrz>
<Predmet>preprava kul&#237;s-premi&#233;ra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Peter HENCZ, Tatransk&#225; 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 37519298, Peter Hencz</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>160,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.12.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>49/2019</CisloVCrz>
<Predmet>oprava ak.el.pec&#237; a el. rozvodne na I. aII. poschod&#237;</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Limadec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20. Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694, Luk&#225;&#353; Po&#353;trk</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>350,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>02.12.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.12.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>47/2019</CisloVCrz>
<Predmet>v&#253;roba prop.materi&#225;lu</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Safetyfirst Services s.r.o., Bancikovej 1/A, 82 103 Bratislava, I&#268;O: 47346571</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>800,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>02.12.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Karol Adam</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>46/2019</CisloVCrz>
<Predmet>STK autobus KE 645 EG</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Slovdekra, Voz&#225;rova 3,Ko&#353;ice, I&#268;O: 31324797</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>28.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>45/2019</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup kompresora</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ing. Sabol Branislav, &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268, Sabol Branislav</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>156,90 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>29.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>29.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2019</CisloVCrz>
<Predmet>prevoz kul&#237;s-premi&#233;ra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Peter HENZ, Tatransk&#225; 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 40411931</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>120,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>12.10.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>41/2019</CisloVCrz>
<Predmet>osvetlenie-ozvu&#269;enie-premi&#233;ra</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Mari&#225;n &#352;est&#225;k, Myslavsk&#225; 161, Ko&#353;ice, I&#268;O: 40411939, Mari&#225;n &#352;est&#225;k</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>1 495,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>17.10.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>42/2019</CisloVCrz>
<Predmet>pren&#225;jom div. s&#225;ly</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Veritas, Domini</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>550,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>11.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>43/2019</CisloVCrz>
<Predmet>oprava el. rozvodne</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Lamidec s.r.o., Jenisejsk&#225; 20, Ko&#353;ice, I&#268;O: 52739694, Luk&#225;&#353; Po&#353;trk</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>150,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>19.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>44/2019</CisloVCrz>
<Predmet>n&#225;kup n&#225;radia</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Ing. Sabol Branislav, &#352;tef&#225;nikova 5, Ko&#353;ice, I&#268;O: 33592268, Ing. Branislav Sabol</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>130,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>21.11.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>25.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>40/2019</CisloVCrz>
<Predmet>materi&#225;l</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: &#268;o potrebuje&#353;, M&#228;siarska 18. Ko&#353;ice, I&#268;O: 31671764</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky></HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky>31.10.2019</VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia>04.11.2019</DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr,art, Karel Adam-riadite&#318;</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>39/2021</CisloVCrz>
<Predmet>testovanie zamestnancov</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Viger s.r.o., Se&#328;a 10, I&#268;O: 47457066</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky>90,00 &#8364; s DPH</HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky></VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia></DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal>Mgr.art. Adam Karol</ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>19/2024</CisloVCrz>
<Predmet>Vyv&#253;&#353;en&#233; z&#225;hony 2x</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Samuel Pacher, &#352;iba 78, 086 22 Bardejov, I&#268;O: 54197040</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky></HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky></VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia></DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>42/2024</CisloVCrz>
<Predmet>N&#225;kup TS3 P&#243;diov&#253; dielec 1x1 m, rozmer 70 * 100cm - 5 ks</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: Hlin&#237;kov&#233; kon&#353;trukcie s.r.o.</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky></HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky></VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia></DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
<row>
<CisloVCrz>1906000017/2025</CisloVCrz>
<Predmet>Lita odvody  za 2/2025</Predmet>
<ViazanostKZmluve></ViazanostKZmluve>
<ZmluvnaStrana>dod&#225;vate&#318;: LITA, autorsk&#225; spolo&#269;nos&#357;, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, I&#268;O: 00420166</ZmluvnaStrana>
<HodnotaObjednavky></HodnotaObjednavky>
<VyhotovenieObjednavky></VyhotovenieObjednavky>
<DatumZverejnenia></DatumZverejnenia>
<ObjednavkuPodpisal></ObjednavkuPodpisal>
<StavDokumentu>platn&#225;</StavDokumentu>
<Poznamka></Poznamka>
</row>
</table>
