Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20643 | Kancelárský materiál | 63,45 | 08.12.2015 | ŠEVT a.s. |
20644 | Čistiace potreby | 45,36 | 08.12.2015 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20642 | Skener A3 Epson | 2709,79 | 03.12.2015 | Aricoma Systems s.r.o. |
20641 | Kancelárský materiál | 50,16 | 02.12.2015 | EXIMPO s.r.o. |
20636 | stravovacia poukážka | 2166,50 | 01.12.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
20638 | preprava deti do divadla 9.12. | 490,00 | 01.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20639 | doprava | 270,00 | 01.12.2015 | Pavel Boršč - LEGEND |
20640 | PVC plast hrúbka 5 mm | 304,35 | 01.12.2015 | COPYVAIT s.r.o. |
20635 | Mikrosoft OEM Windows 7 Home | 520,34 | 30.11.2015 | Datacomp, s.r.o. |
20637 | preprava deti do divadla 4.12. | 380,00 | 30.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20634 | žiarovka, 5PL01600 | 156,94 | 27.11.2015 | KONEX elektro, spol. s r.o. |
20633 | darčekový kupón Cadhoc | 866,00 | 26.11.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
20632 | preprava deti do divadla 27.11. | 70,00 | 24.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20631 | Čistiace potreby | 744,44 | 23.11.2015 | Kärcher Slovakia, s. r. o. |
20629 | náplň do dymostroja | 184,00 | 20.11.2015 | NAY, a.s. |
20630 | žiarovka GE T19 1000W | 460,00 | 20.11.2015 | Show Media s.r.o. |
20626 | preprava dodavkou KE-V. Ida | 105,00 | 19.11.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20627 | píla na drevo ocaska 475mm č. 512581 | 600,49 | 19.11.2015 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
20628 | Rýchlovarná konvica Orava VK 3717 | 154,77 | 19.11.2015 | NAY, a.s. |
20622 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 906,00 | 18.11.2015 | TOP FIGURA, s. r. o. |
20623 | preprava deti do divadla 25.11. | 280,00 | 18.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20624 | preprava deti do divadla 25.11. | 140,00 | 18.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20625 | preprava deti do divadla 27.11. | 210,00 | 18.11.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20621 | slovakryl,riedidlo, lepidlá, benzín,ferm | 100,00 | 11.11.2015 | Anna Mačinská |
20620 | emisná kontrola | 68,30 | 09.11.2015 | Techkontrol, s. r. o. |
20618 | preprava deti do divadla 12.11. | 260,00 | 05.11.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20619 | preprava deti do divadla 19.11. | 130,00 | 05.11.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
20617 | stravovacia poukážka | 1659,00 | 02.11.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
20616 | Kancelárský materiál | 106,35 | 26.10.2015 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20615 | preklad z poľštiny do slovenčiny | 25,00 | 22.10.2015 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28