Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 586/2023
|
Číslo v CRZ*: |
586/2023 |
|
Predmet: |
servis výťahov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce 078 01, IČO: 47687908 |
|
Hodnota faktúry: |
1 081,92 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 2023-02-01 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




