Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 735/2023
|
Číslo v CRZ*: |
735/2023 |
|
Predmet: |
mimoriadne upratovacie práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01, Košice, IČO: 36579769 |
|
Hodnota faktúry: |
155,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 180/2023/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




