Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1086/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1086/2023 |
|
Predmet: |
posypová soľ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Solivary Trade, s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, IČO: 44417403 |
|
Hodnota faktúry: |
298,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 252/2023/PA |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




