Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 20/2025
|
Číslo v CRZ*: |
20/2025 |
|
Predmet: |
vysprávky omietok po zatečení a maľba nebyt. priestorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: "BOBOR" stavebná výrobná inžinierska a obchodná činnosť s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345 |
|
Hodnota faktúry: |
643,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 12/2025/TO |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




