Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 113/2025
|
Číslo v CRZ*: |
113/2025 |
|
Predmet: |
tlačiareň |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AB COM CZECH, s.r.o., Stežerská 882, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25974939 |
|
Hodnota faktúry: |
317,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.37/2025/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




