Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 303/2025
|
Číslo v CRZ*: |
303/2025 |
|
Predmet: |
jarná deratizácia objektov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877 |
|
Hodnota faktúry: |
1 651,89 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.61/2025/PA |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




