Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 513/2025
|
Číslo v CRZ*: |
513/2025 |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569 |
|
Hodnota faktúry: |
1 046,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 115/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05




