Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - faktúry
Faktúra: 515
|
Číslo v CRZ*: |
515 |
|
Predmet: |
papierové utierky, toaletný papier, utierky, uteráky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko REMPO, M. R. Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
442,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:47
Upravené:
05.03.2020 14:55




