Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 355/2023
|
Číslo v CRZ*: |
355/2023 |
|
Predmet: |
fólia číra na obaľovanie kníh pre knižnicu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Adriána Čupáková, Lipová 2028, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40 850 706 |
|
Hodnota faktúry: |
355,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 10230001 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53




