Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 152133
|
Číslo v CRZ*: |
152133 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
toner Camea-OKI |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924 |
|
Hodnota faktúry: |
107,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48




