Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153416
|
Číslo v CRZ*: |
153416 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Telekomunikačné služby za 8/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
221,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z:32-40/2017, 33-36/2019, 7,8,12,13/2021, 9/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48




