Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 155427

Číslo v CRZ*:

155427

Viazanosť k zmluve:

189/2025

Predmet:

Elektronické stravné lístky pre zamestnancov SD na mesiac október 2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863

Hodnota faktúry:

1 762,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2025

Dátum zverejnenia:

24.10.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z: 110/2024, Obj. 189/2025

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48