ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2200349
|
Číslo v CRZ*: |
2200349 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
dezinfekčné prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
|
Hodnota faktúry: |
780,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 16/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




