ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 250149
|
Číslo v CRZ*: |
250149 |
|
Predmet: |
pekársky tovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017 Košice, IČO: 36203939 |
|
Hodnota faktúry: |
917,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
RD č. 06/2025 zverej. v CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




