ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 250318
|
Číslo v CRZ*: |
250318 |
|
Predmet: |
poplatky za obd. 03/2025-mobilná sieť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
178,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




