ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 20393
|
Číslo v CRZ*: |
20393 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
profesionálna čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
|
Hodnota faktúry: |
487,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




