ARCUS Košice - objednávky
Faktúra: 2400913
|
Číslo v CRZ*: |
2400913 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vrecia na odpad |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
899,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:50




