JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 210147
|
Číslo v CRZ*: |
210147 |
|
Predmet: |
Poplatok za telefón 5/21 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
49,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18




