JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 210245
|
Číslo v CRZ*: |
210245 |
|
Predmet: |
nákup čipových príveskov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IRESOFT s. r. o., Cejl 62, 60200 Brno, IČO: 26297850 |
|
Hodnota faktúry: |
98,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18




