LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 187/2025
|
Číslo v CRZ*: |
187/2025 |
|
Predmet: |
toaletný papier |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papera s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
|
Hodnota faktúry: |
84,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53




