LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 179
|
Číslo v CRZ*: |
179 |
|
Predmet: |
ovocie a zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 05951 POPRAD, IČO: 36472549 |
|
Hodnota faktúry: |
417,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28




