LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 245
|
Číslo v CRZ*: |
245 |
|
Predmet: |
vodné od 08.11.2023 do 14.05.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, KE, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
13 360,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28




