LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 575
|
Číslo v CRZ*: |
575 |
|
Predmet: |
vianočné dekoračné predmety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GINKA, s.r.o., Južné nábrežie 13, 040 01 KOŠICE, IČO: 36185108 |
|
Hodnota faktúry: |
661,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28




