LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 217
|
Číslo v CRZ*: |
217 |
|
Predmet: |
vodárenský materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Vislanka 9, 065 41 VISLANKA, IČO: 44969147 |
|
Hodnota faktúry: |
801,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28




