Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 165/21
|
Číslo v CRZ*: |
165/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava , údržba a revízie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Výťahy Naď,, Staničná 237/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47999039 |
|
Hodnota faktúry: |
456,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




