Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 741/21
|
Číslo v CRZ*: |
741/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
revízia elektrických zariadení a spotrebičov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RONY SERVICE s.r.o., Karpatská 54/A, 911 01 Trenčín, IČO: 53399889 |
|
Hodnota faktúry: |
3 877,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




