Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 658/22
|
Číslo v CRZ*: |
658/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vianočné ozdoby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36185108 |
|
Hodnota faktúry: |
519,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




