Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 1/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1/2023 |
|
Predmet: |
strava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AQUA MARIA .s.r.o., Obchodná ulica 339/4, Veľaty, IČO: 46685707 |
|
Hodnota objednávky: |
61,31 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
03.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.08.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr. Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




