Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 149/24
|
Číslo v CRZ*: |
149/24 |
|
Predmet: |
komunálny odpad za rok 2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mestský úrad Trebišov, M.R. Štefánika 862, 07501 Trebišov |
|
Hodnota faktúry: |
16 473,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




