Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 109/25
|
Číslo v CRZ*: |
109/25 |
|
Predmet: |
plyn |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
333,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45




