Lumen Trebišov - objednávky
Objednávka: 3087/23
|
Číslo v CRZ*: |
3087/23 |
|
Predmet: |
atramenty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o, Potočná 1/A 040 01, Košice 1, IČO: 44961022 |
|
Hodnota objednávky: |
6 307,20 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.11.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr. Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:43




