SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 984/2023
|
Číslo v CRZ*: |
984/2023 |
|
Predmet: |
Zimná údržba komunikácií a plôch |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAVESTA, s.r.o., Nová ulica 13/44/A, 04921 Betliar, IČO: 36598089 |
|
Hodnota faktúry: |
612,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




