SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 198/2024
|
Číslo v CRZ*: |
198/2024 |
|
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244 |
|
Hodnota faktúry: |
1 623,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




