VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 515/24
|
Číslo v CRZ*: |
515/24 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Hodnota faktúry: |
1 315,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43




