Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1832 | konfigurácia a inštalácia infraštruktúry | 6640,20 | 15.10.2010 | ICOS, a.s. nepoužívať |
| 1649 | vypracovanie projektu | 297,50 | 14.10.2010 | HAMAG, s.r.o. |
| 1830 | odborný časopis Trend | 416,40 | 14.10.2010 | Trend Representative, s.r.o. |
| 1836 | úplné znenie zákona o VO | 119,73 | 14.10.2010 | BEAUMONT s.r.o. |
| 1827 | Ostatný materiál | 701,05 | 12.10.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
| 1826 | HP Color LJ CP1515n | 216,40 | 11.10.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1829 | Tonery | 251,09 | 11.10.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1825 | letenka Košice-Viedeň-Bologna | 878,00 | 08.10.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1828 | Tonery | 165,65 | 08.10.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1823 | Viacúčelové poukážky | 8960,00 | 07.10.2010 | UP Slovensko s.r.o. |
| 1849 | servis automobilu KE 619ER | 1151,49 | 07.10.2010 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1820 | dobíjanie frankovacieho stroja | 10000,00 | 06.10.2010 | Slovenská pošta, a.s. |
| 1821 | Propagačný materiál | 600,00 | 06.10.2010 | SVITANA IMRICH, ak. sochár |
| 1822 | oprava auta AUDI KE-574 GM | 405,06 | 06.10.2010 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1818 | Letenka Ke-Brusel a späť | 318,00 | 04.10.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1819 | inzercia podľa prílohy | 113,40 | 04.10.2010 | Petit Press, a.s. |
| 1817 | letenka Budapešť-Cardiff | 1400,00 | 30.09.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1815 | Letenka Košice-Viedeň-Bologna | 490,00 | 29.09.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1816 | preprogramovanie a nastavenie brany | 54,74 | 29.09.2010 | Anima s r.o. |
| 1813 | Kancelárský materiál | 123,40 | 28.09.2010 | Ing. Stanislav Jiroušek - JES |
| 1824 | Ostatný materiál | 128,91 | 28.09.2010 | Milan Koyš - Vodár |
| 1811 | letenka do Bruselu 5.10.a späť7.10.2010 | 318,00 | 27.09.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1807 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 200,00 | 24.09.2010 | Čurilla Stanislav Ing. |
| 1808 | stravné lístky | 7500,00 | 24.09.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
| 1809 | stravné lístky | 1500,00 | 24.09.2010 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 1810 | ÚĆTOVNíCTVO ROPO A OBCÍ | 57,83 | 24.09.2010 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
| 1812 | Tonery | 739,77 | 24.09.2010 | KOFAX, s.r.o. Košice |
| 1805 | Občerstvenie | 150,00 | 23.09.2010 | MARATÓN s.r.o. |
| 1806 | Kancelárský materiál | 968,66 | 23.09.2010 | Stanislav Andiľ Mgr. |
| 1802 | obed | 170,00 | 22.09.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20




