SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej služby siete SANET 1-3/2025 150,00 2025
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 159,45 2025
SGS Slovakia spol. s r.o. dohľadový audit ISO 9001:2015 738,00 2025
Slov.plyn.priemysel Bratislava Zemny plyn - preplatok -128,44 2024
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. čistiace prostriedky ŠK 1202,45 2025
Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky papier a potreby 839,23 2025
Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 1/2025 21,16 2025
Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 1/2025 9,83 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 2,62 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 46,38 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 66,89 2025
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 128,23 2025
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 1/2025 29,52 2025
EKO Servis SK s.r.o servis-umývačka riadu 345,63 2025
UEZ s.r.o. pranie prádla pre ŠI 1/2025 147,85 2025
LIFTEX-Rusnačková V. odborná a medziobdobná prehliadka výťahov 201,10 2025
Jaroslav Frisch oprava mot.vozidla 309,80 2025
MULTIPRINT s.r.o. tlač a spracovanie 77,57 2025
Detská rekreácia s.r.o. LVK 1.turnus 27.1.-31.1.2025 15792,00 2025
ŠEVT a.s. tlačivá 148,31 2025
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 979,62 2025
FIPEK s.r.o. Potraviny 558,75 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 138,05 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 27,05 2025
František Havrila FP Profil elektroinštalačné práce 5 379,74 2025
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre ŠI 1/2025 144,00 2025
Alza.sk s.r.o. tlačený voucher 750,00 2025
FIPEK s.r.o. Potraviny 1770,48 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 384,43 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 77,14 2025
Nájdených 11 005 záznamov, zobrazujem 361 až 390.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34