Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1180
|
Číslo v CRZ*: |
1180 |
|
Predmet: |
kosačka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HECHT SK spol. s.r.o., Letisková II 1925/20, 971 01 Prievidza 1, IČO: 35874422 |
|
Hodnota faktúry: |
372,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44




