Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 0636/21
|
Číslo v CRZ*: |
0636/21 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky - šj |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pedro Plus, s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
199,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




