Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 202306007
|
Číslo v CRZ*: |
202306007 |
|
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ALPEKA - Peter Kačír, obchod, reklama, sprostredkovanie, Slovenského Raja 179/3, 053 11 Smižany, IČO: 33982872 |
|
Hodnota faktúry: |
507,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




