Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 710/2024

Číslo v CRZ*:

710/2024

Predmet:

kábel IT

Zmluvná strana:

dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 36597431

Hodnota faktúry:

8,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.12.2024

Dátum zverejnenia:

30.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 2405155

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49