Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 710/2024
|
Číslo v CRZ*: |
710/2024 |
|
Predmet: |
kábel IT |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 36597431 |
|
Hodnota faktúry: |
8,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 2405155 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




