Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 186/2025
|
Číslo v CRZ*: |
186/2025 |
|
Predmet: |
PEDRO PLUS_obrúsky + WC súpravy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
|
Hodnota faktúry: |
89,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 0135/25 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




