Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1309/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1309/2019 |
|
Predmet: |
Tabuľa |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: E.N.E.S, Pionierska 307/31, 92701 Šaľa, IČO: 47480751 |
|
Hodnota faktúry: |
229,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




