Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1034/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1034/2020 |
|
Predmet: |
Chémia umývacia Unox |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektroservis, Čemernianska 50, 093 03 Vranov n/Topľou, IČO: 44602731 |
|
Hodnota faktúry: |
102,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




