Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1200/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1200/2024 |
|
Predmet: |
Bezpečnostnotechnické služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Dinič, Kúpeľská 653/59, 073 01 Sobrance, IČO: 43545670 |
|
Hodnota faktúry: |
180,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




