Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1016/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1016/2025 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota faktúry: |
166,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




