Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1018/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1018/2025 |
|
Predmet: |
Prenájom rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
21,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




