Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2040
|
Číslo v CRZ*: |
2040 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mullit Trebišov, s. r. o., Gorkého 17 Trebišov, IČO: 46829121 |
|
Hodnota faktúry: |
202,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




