Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2042/2024
|
Číslo v CRZ*: |
2042/2024 |
|
Predmet: |
mesačný poplatok za kopírovacie služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
|
Hodnota faktúry: |
12,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
https://www.crz.gov.sk/9749336-sk/dodatok-c-1/ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




